一、單位基本情況
(一)職能職責。重慶廣播電視技術中心為公益全額撥款事業(yè)單位,由重慶廣播電視集團(總臺)管理。主要承擔傳輸重慶衛(wèi)視節(jié)目以及各套調頻廣播節(jié)目上星任務;負責重慶市各套廣播電視節(jié)目信號的處理、分發(fā)和中央及重慶本地的廣播電視節(jié)目信號在重慶的無線傳輸覆蓋任務;負責組織實施無線傳輸覆蓋網(含微波干線)的建設以及維護管理;承擔國家發(fā)改委重慶地面數(shù)字電視單頻網示范項目工程和中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程。
(二)單位構成。重慶廣播電視技術中心主要承擔廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳送及地面的無線傳輸發(fā)射覆蓋、技術服務等廣播電視技術維護管理工作。采用微波傳輸、衛(wèi)星上行、地面廣播(中波、調頻、電視)三種傳輸及播出技術手段轉播中央及重慶本地廣播電視節(jié)目。
重慶廣播電視技術中心直屬骨干臺站有11個(節(jié)目傳輸部、衛(wèi)星地球站、電視發(fā)射臺、廣播發(fā)射臺、706臺、625臺、涪陵轉播臺、永川轉播臺、巴岳山轉播臺、514臺、529臺)。目前在全市31個合作共管臺(站)共計播出185套(次)調頻廣播節(jié)目,在5個直屬臺播出8套中波廣播節(jié)目,同時在渝西地區(qū)35個臺(站)使用3個地面數(shù)字電視頻道運行單頻網應用示范項目,為單頻網覆蓋區(qū)內用戶提供51套電視節(jié)目,在主城區(qū)、全市各區(qū)縣及人口密集地區(qū)實現(xiàn)了無線廣播電視節(jié)目全覆蓋。其中還通過衛(wèi)星地球站將重慶衛(wèi)視標清電視節(jié)目和6套廣播節(jié)目上行傳送至中星6B衛(wèi)星S6轉發(fā)器、重慶衛(wèi)視高清電視節(jié)目上行傳送至中星6A衛(wèi)星6B轉發(fā)器,覆蓋人口約40億。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)5,233.25萬元,其中:一般公共預算撥款3,228.25萬元,其他收入2,005萬元。收入較去年減少878.66萬元,其中一般公共預算撥款較上年減少352.66萬元,其他收人減少526萬元,主要原因是在職人員減少,導致工資福利支出相應減少;模擬電視關停導致中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋(模擬)運行維護費??顪p少;廣播運行費按市財政要求調減;廣電集團對技術中心的補助減少。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)5,233.25萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出4,506.46萬元,社會保障和就業(yè)385.08萬元,衛(wèi)生健康支出91.34萬元,住房保障250.37萬元。支出較去年減少878.66萬元,其中基本支出減少614.63萬元,主要原因是在職人員減少,導致工資福利支出減少,由于廣電集團收入下滑,辦公運行經費減少;項目支出減少264.03萬元,主要原因是模擬電視關停導致中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋(模擬)運行維護費??顪p少,及廣播運行費按市財政要求調減。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入3,228.25萬元,一般公共預算財政撥款支出3,228.25萬元,比2020年減少352.66萬元。其中:基本支出1,913.78萬元,比2020年減少88.63萬元,主要原因是在職人員減少,導致工資福利支出減少;項目支出1,314.47萬元,比2020年減少264.03萬元,主要原因是模擬電視關停導致中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋(模擬)運行維護費專款減少,及廣播運行費按市財政要求調減。
我單位2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算110萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費30萬元,與上年持平;公務用車運行維護費80萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位2021年無政府采購項目。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1,314.47萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,共有車輛19輛,其中一般公務用車19輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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